领导之窗
为深入贯彻落实院“三抓三促”行动的部署安排,强化风险防控手段,提升管理水平,推动全院地勘经济高质量发展,5月17日,我院召开2023年审计工作会议。党委书记、院长谢平军主持会议并作讲话。
会议通报了2021年审计整改情况,介绍了2022年审计工作概况,阐述了审计结论,同时对审计中发现的问题详细具体的进行了说明,并分析了原因,提出了整改建议。
谢平军在讲话中指出:一是各部门要进一步提高政治站位,深刻认识审计工作的重要性。内部审计工作不仅是防控风险的重要手段,而且也是不断促进和完善管理的重要保障。可以帮助我们在生产经营过程中查找存在的缺陷和问题,在各个环节做好管理。二是各分管领导要把审计整改工作落实纳入日常管理中,牢固树立整改一盘棋的思想,坚持问题导向和效果导向相统一,强化规矩意识,严肃财经纪律,精准发力,标本兼治,源头治理,要做好跟踪问效,做到心中有数,管理工作要做到适应发展的要求,不折不扣抓好整改任务落实。三是被审计部门要增强审计责任意识,严肃认真落实整改。建立整改工作台账,明确责任,不能敷衍了事,要进行全面整改。紧盯重点问题,加强预算管理,防范化解经营风险,持续加强项目结算、“三定”方案执行,细化项目支出,严格资金、备用金管理。四是管理服务部门要明确责任分工,严格履行岗位职责。要在把关审核上再严格再细致再严肃,以严格的标准倒逼业务部门严格执行相关制度。尽快完善材料及低值易耗品的管理制度,建立先审核再执行的项目资金使用计划制度,从严从细规范操作,从源头上防范和化解经营风险。要举一反三,深刻分析问题成因,进行全面排查梳理,发现问题及时整改,同时实施重点监督,持续跟进未整改及整改不到位问题,严格考核,严肃奖惩。